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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,之前交接的會(huì)計(jì)給我科目余額表,我根據(jù)她的期初試算平衡了,發(fā)現(xiàn)她得應(yīng)交稅金少了0.01分,然后銀行存款多了0.01分,我補(bǔ)計(jì)提稅費(fèi)的話,當(dāng)期的計(jì)提稅費(fèi)又少了0.01
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你好,你看一下實(shí)際銀行存款和他給你的是不是一樣。
2023 06/20 12:01
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2023 06/20 12:02
她得銀行存款都是錯(cuò)的,我已經(jīng)更正過來了
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2023 06/20 12:03
現(xiàn)在銀行存款賬上是3720.1,實(shí)際是3720,稅費(fèi)少了0.01
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/20 12:04
那你改正之后,你還是按照賬上的來處理的嗎?建議你,他給你提供的什么樣,你就做什么樣,然后回來的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,做這個(gè)不就平衡了。
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2023 06/20 12:08
可以我這個(gè)月已經(jīng)計(jì)提下個(gè)月的稅費(fèi)了,我做一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)減少也會(huì)導(dǎo)致我自己計(jì)提的也減少了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/20 12:11
具體的哪一個(gè)稅款差額放到營業(yè)外收支就是了。
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2023 06/20 12:11
分錄怎么做?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/20 12:12
借營業(yè)外支出貸、應(yīng)交稅費(fèi)。
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