問題已解決
去年未做進項稅額轉(zhuǎn)出,直接將專用發(fā)票當普票入賬,現(xiàn)在想要調(diào)整怎么做賬呢
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速問速答屬于去年的成本費用嗎?如果是的話,
借應交稅費應交增值進項,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,
貸利潤分配,未分配利潤
匯算清繳,納稅調(diào)增
2023 06/18 13:48
84785040
2023 06/18 13:58
老師,只是未做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是專票是職工福利,不可抵扣的
郭老師
2023 06/18 14:00
借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 06/18 14:00
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
84785040
2023 06/18 14:09
老師:那當年2月的怎么做賬呢
郭老師
2023 06/18 14:14
借管理費用、福利費、
應交稅費、應交增值稅進項
貸應付職工薪酬福利費,
借應付職工薪酬福利費,貸銀行存款
84785040
2023 06/18 15:28
好的
謝謝老師
郭老師
2023 06/18 15:36
不用客氣,工作愉快
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