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公司外購一臺設(shè)備贈送給客戶使用,已經(jīng)取得增值稅專票,現(xiàn)在是按視同銷售處理么,這個進(jìn)項稅額能不能抵扣

84785011| 提問時間:2023 06/16 18:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,計入業(yè)務(wù)招待費就可以了
2023 06/16 18:22
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