問題已解決
老師早上好!請(qǐng)問一下我公司4月銷售商品發(fā)票未開,在繳納4月份增值稅的時(shí)候是否按未開票收入填列繳納增值稅。但是客戶5月份要求開票,我5月份繳納增值稅的時(shí)候是不是應(yīng)該把已開票金額沖減呢?還是該如何處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好;? ? 可以的;? 先走未開具發(fā)票欄次去報(bào)稅的 ;要求開票 紅沖無票收入? ;在未開具發(fā)票欄次寫負(fù)數(shù)金額; 在開票欄次寫金額即可
2023 06/16 10:05
84784996
2023 06/16 10:36
請(qǐng)問一下在未開票欄寫負(fù)數(shù)金額這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
meizi老師
2023 06/16 10:40
你好;? 這個(gè)是真實(shí)的不會(huì)的 ;??
閱讀 302