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請問客戶幾年前給我們轉(zhuǎn)的款,但未開票,這種我轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是否需要做成未開票收入來繳納增值稅呢?

84785034| 提問時間:2022 09/12 14:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你們是沒有向?qū)Ψ剿拓洠赞D(zhuǎn)為? 營業(yè)外收入 的 嗎??
2022 09/12 14:36
84785034
2022 09/12 14:40
應該是送貨了,只是對方?jīng)]有要求開發(fā)票,對公轉(zhuǎn)的錢,但是現(xiàn)在節(jié)稅的角度,我就應該默認是沒有送貨吧?
鄒老師
2022 09/12 14:41
你好,既然是送貨了,那應當轉(zhuǎn)為無票收入,而不是轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的。
84785034
2022 09/12 14:46
無票收入要繳納增值稅是嗎?我們是一般納稅人
鄒老師
2022 09/12 14:47
你好,無票收入,是需要 繳納 增值稅的
84785034
2022 09/12 14:58
恩,好的,另外一個問題,我們公司有較多的三四年的應收賬款,我想做壞賬損失,但是我記得壞賬損失想要在企業(yè)所得稅稅前扣除必須要有一定的條件是嗎?比如:客戶公司破產(chǎn) 清算 或者確實無力清償?shù)认嚓P證明。
鄒老師
2022 09/12 14:59
你好,是的,是這樣的
84785034
2022 09/12 15:02
那我可以不計提壞賬準備嗎?現(xiàn)在已經(jīng)三年了,直接做一次壞賬損失,借:資產(chǎn)減值損失 貸:應收帳款,可以嗎?
鄒老師
2022 09/12 15:04
你好,需要先計提壞賬準備,然后確認壞賬損失才是的?
84785034
2022 09/12 15:08
好的,知道了
鄒老師
2022 09/12 15:09
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84785034
2022 09/12 15:21
如果我12.31日計提壞賬,應該在什么時候確認壞賬呢?
鄒老師
2022 09/12 15:22
你好,確認壞賬也是?12月31日啊
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