問題已解決

就是比如收到普通發(fā)票,但是對方把稅號開錯了, 現(xiàn)在怎么處理

84785043| 提問時間:2023 06/15 17:42
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,紅沖以前的錯誤的,再做藍(lán)字正確開具
2023 06/15 17:46
84785043
2023 06/16 09:15
老師 是這樣的 我們是收票方 對方開具新的了 和紅沖了 那我這紅沖和正確的接下來是如何做賬
84785043
2023 06/16 09:20
開具稅號得發(fā)票是隔年得了,匯算清繳已經(jīng)過了,
易 老師
2023 06/16 10:49
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的如涉及損益通過以前年度損益調(diào)整,并調(diào)匯算清繳申報(bào)
易 老師
2023 06/16 12:47
做一正一負(fù)就可以了
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