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月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)可以不經(jīng)過轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎??jī)烧哂惺裁磪^(qū)別嗎?

84784967| 提問時(shí)間:2023 06/15 10:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好。按照規(guī)定是做期末結(jié)轉(zhuǎn)。 然后進(jìn)銷項(xiàng)的差額就是需要教的。 我可以發(fā)給你具體的分錄,因?yàn)檫@個(gè)是規(guī)定好的分錄。
2023 06/15 10:57
玲老師
2023 06/15 10:57
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784967
2023 06/15 12:10
這樣實(shí)操太難麻煩了直接轉(zhuǎn)入未交一目了然,走這一步有什么特別的嘛?
玲老師
2023 06/15 12:30
增值稅22號(hào)文件是這樣規(guī)定的。
84784967
2023 06/15 17:10
轉(zhuǎn)出多交增稅是什么時(shí)候用?
玲老師
2023 06/15 17:16
你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的?
84784967
2023 06/15 17:21
這下面的分錄怎么做,未交的借方之前也還有余額
玲老師
2023 06/15 17:29
你好 可以有余額的呢? ?
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