問題已解決
老師好,請問月初收到采購購買原材料遞交的付款申請單,票未到,月末云信支付,這個怎么做會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:預(yù)付賬款
貸:其他貨幣資金
2023 06/12 15:00
84784952
2023 06/12 15:02
不是應(yīng)收票據(jù)對嗎
劉艷紅老師
2023 06/12 15:04
這個是票據(jù)支付的,是吧,那就計入應(yīng)付票據(jù)
84784952
2023 06/12 15:43
老師是云信
劉艷紅老師
2023 06/12 16:08
這個不是票據(jù),計入其他貨幣資金就可以了
84784952
2023 06/12 16:33
好的,已修改
劉艷紅老師
2023 06/12 16:35
好的,祝你工作開心
閱讀 148