問(wèn)題已解決

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84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/12 11:35
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 6500+10000*9%+1040-50000*13%=1940 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 80000*13%+40000*1.05/(1-15%)*13%=16823.53 應(yīng)交增值稅 16823.53-1940=14883.53
2023 06/12 11:36
暖暖老師
2023 06/12 11:37
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 80000*15%+40000*1.05/(1-15%)*15%=19411.76
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