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小規(guī)模公司,收到對(duì)方開的普通發(fā)票,開的是現(xiàn)金支付,應(yīng)該怎么做賬?

84785029| 提問時(shí)間:2023 06/12 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
買來辦公用的嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn) 貸庫存現(xiàn)金。
2023 06/12 10:43
84785029
2023 06/12 10:44
是的 固定資產(chǎn)是不是要折舊,這個(gè)每個(gè)月怎么做分錄?
郭老師
2023 06/12 10:46
是 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
84785029
2023 06/12 10:53
老師,我的賬上,庫存現(xiàn)金出現(xiàn)赤字了,怎么處理?
郭老師
2023 06/12 10:54
一豪,那你這個(gè)現(xiàn)金是哪里來的?
84785029
2023 06/12 10:56
其實(shí)是找人幫忙開的,對(duì)方直接開了現(xiàn)金
郭老師
2023 06/12 10:57
你好,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款做一個(gè)這個(gè)
84785029
2023 06/12 10:59
其他應(yīng)付款是對(duì)方公司吧
84785029
2023 06/12 11:00
可以讓對(duì)方重新開嗎,我們對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他,不要開現(xiàn)金
84785029
2023 06/12 11:01
這樣是不是好一點(diǎn)
郭老師
2023 06/12 11:01
你好,不是的,你是現(xiàn)金支付的,這個(gè)現(xiàn)金支付的現(xiàn)金是哪里來的?
84785029
2023 06/12 11:02
沒有支付,只是找人幫忙開了一點(diǎn)發(fā)票,
郭老師
2023 06/12 11:03
那你就掛著其他應(yīng)付款對(duì)方企業(yè)二級(jí)科目。
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