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老師您好!我們單位租花卉,單位做減脂產(chǎn)品,客戶拿租金抵減脂貨款怎么做賬
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速問速答同學您好,您好,借:管理費用,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
2023 06/11 18:51
84785032
2023 06/11 18:55
老師您好,有一部分交錢,一部分是我們公司租花卉抵貨款,這個怎么做賬
易 老師
2023 06/11 18:59
同學您好, 借:管理費用,銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
84785032
2023 06/11 19:09
謝謝老師
易 老師
2023 06/11 19:09
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)
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