問題已解決
我和廠家合作,廠家給我返利,開的負數(shù)發(fā)票,對于我方,賬務應該怎么處理,(進項稅還有成本啥的)
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速問速答您好,一張發(fā)票全是負數(shù)就是理解為退貨了,借:存貨(負) 進項(負) 貸:應付(負),如果這批材料已結(jié)成本了,就是以前我們成本多結(jié)了,借:主營業(yè)務成本(負) 貸:存貨(負)
2023 06/08 11:39
84784980
2023 06/08 12:00
比如說我之前的分錄
借:庫存商品20
進項5
應付25
借:主營業(yè)務20
貸:庫存20
現(xiàn)在開了負數(shù)發(fā)票
我應該怎么做賬務處理,麻煩老師幫我詳細列下分錄唄
廖君老師
2023 06/08 12:20
您好,紅票也是這個金額吧
借:庫存商品-20
進項-5
應付-25
借:主營業(yè)務-20
貸:庫存-20
84784980
2023 06/08 12:22
進項稅跨月了,不用做轉(zhuǎn)出嘛
廖君老師
2023 06/08 12:22
您好,供應商開紅票了,我們勾這個紅票
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