問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)側(cè),沖減上一年度多計(jì)提的社保費(fèi)0.1元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做分錄呢?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/08 10:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
營(yíng)復(fù)制工薪酬、社保貸、利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
2023 06/08 10:18
郭老師
2023 06/08 10:18
借應(yīng)付職工薪酬、社保貸、利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)
84784976
2023 06/08 10:21
老師當(dāng)時(shí)的計(jì)提分錄是這樣做,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我是先要沖減多計(jì)提的0.1愿嗎?還是直接做您上面??的那一筆分錄就好呢?
郭老師
2023 06/08 10:24
是的是的,做我上面的就可以。
84784976
2023 06/08 10:37
老師,還有就是,也發(fā)現(xiàn)上一年度有一筆分錄用錯(cuò)科目但金額沒(méi)有錯(cuò),當(dāng)時(shí)分錄; 借:管理費(fèi)用社保費(fèi)500 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借;管理費(fèi)用醫(yī)保費(fèi)300 貸:應(yīng)付職工薪酬300 支付時(shí); 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)500 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)300 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款
84784976
2023 06/08 10:38
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何更正以上2022年的分錄
郭老師
2023 06/08 10:38
啊,應(yīng)該這個(gè)福利費(fèi)是社保,是這個(gè)意思嗎。
84784976
2023 06/08 10:42
正確的是社保但用到福利費(fèi)去了
郭老師
2023 06/08 10:45
借應(yīng)付職工薪酬、社保待應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
郭老師
2023 06/08 10:46
借應(yīng)付職工薪酬社保,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
84784976
2023 06/08 10:55
老師,已按您說(shuō)的去更正了,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 這科目期末余額在借方
郭老師
2023 06/08 10:57
你好,做我上面的分錄不就沒(méi)有余了?
84784976
2023 06/08 11:14
老師,查到原因?yàn)楹斡杏囝~了,之前會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有計(jì)提。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提分錄可以這樣做嗎? 摘要:補(bǔ)提2019年12月份18日39號(hào)憑證福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
郭老師
2023 06/08 11:15
你好,可以的,可以這么做的。
84784976
2023 06/08 11:15
好的,非常感謝您老師指導(dǎo)
郭老師
2023 06/08 11:18
不用客氣工作愉快。
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