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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月抵扣了一筆進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商開錯(cuò)了,然后紅沖,想問下賬務(wù)處理怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
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速問速答您好, 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023 06/07 18:24
84785025
2023 06/07 18:33
還想問下,我6月份收到這張紅字發(fā)票,想問下是6月申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是7月申報(bào)6月增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢。
劉艷紅老師
2023 06/07 18:34
是在7月申報(bào)再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785025
2023 06/07 18:41
我百度了一下說是收到紅字發(fā)票的當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那不就是這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候就得做了嘛?
劉艷紅老師
2023 06/07 18:42
你6月收到,開票時(shí)間是不是也是6月了
84785025
2023 06/07 18:42
是的,6月6日也就是昨天開的
劉艷紅老師
2023 06/07 18:43
那就是7月申報(bào)6月稅費(fèi)時(shí)轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2023 06/07 18:43
你做賬時(shí)在這個(gè)月做負(fù)數(shù)分錄就可以了
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