問題已解決

我之前不是問的去年一筆社保費錯賬的問題嗎,現(xiàn)在用以前年度損益調整分錄調整,可以不

84785005| 提問時間:2023 06/07 16:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
可以的,可以用這個調整。
2023 06/07 16:56
84785005
2023 06/07 16:59
然后今年匯算清繳是繳納19793.84,那資產(chǎn)負債表和利潤表之間的那個差額,是這兩個調整項目之和嗎
宋生老師
2023 06/07 17:00
你好,你做了這個以前年度損益就會形成這個差額。
84785005
2023 06/07 17:01
我兩個表現(xiàn)在不勾稽
宋生老師
2023 06/07 17:02
你好,是的,它會有這個差額,對不對?如果差的對的上就沒問題。
84785005
2023 06/07 17:02
那筆社保金額2723.75
84785005
2023 06/07 17:04
兩個表!勾稽不相等,差兩個2723.75
宋生老師
2023 06/07 17:07
你好,這應該是做反了
84785005
2023 06/07 17:08
那老師,我現(xiàn)在應該怎么做呢
宋生老師
2023 06/07 17:12
要看你憑證是怎么做的。
84785005
2023 06/07 17:18
是這筆反了嗎。老師
宋生老師
2023 06/07 17:22
你當時調這個,是因為這個社保是多交了還是少交了
84785005
2023 06/07 17:24
個人交的放到了費用里,變成企業(yè)交了
宋生老師
2023 06/07 17:26
你好!這個情況,這個分錄是沒錯的了
84785005
2023 06/07 17:29
那這個賬的話,該怎么做呢 ,老師,不用管嗎,還是需要改呢
宋生老師
2023 06/07 17:30
你好!你把你資產(chǎn)負債表和利潤表發(fā)來
84785005
2023 06/07 17:30
但現(xiàn)在就是差兩倍的2723.75
宋生老師
2023 06/07 17:31
你好,你的表發(fā)來看一下。
84785005
2023 06/07 17:32
以前年度損益調整是損益類,應該借方負數(shù),不能在貸方?
宋生老師
2023 06/07 17:32
你好,這個是軟件的問題,有這種可能。
84785005
2023 06/07 17:38
就是不能在貸方只能借方負數(shù)嗎
宋生老師
2023 06/07 17:39
你好!可能是因為這個。你可以試一下。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~