紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,隨時結轉銷售成本。6月,發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下:1.1日,銷售給甲公司A商品500件,每件不含稅售價300元,成本220元。增值稅專用發(fā)票上注明價款150000元,增值稅19500元,收到甲公司簽發(fā)的轉賬支票一張,送存銀行。7.9日,銷售給甲公司C商品5000個,每個商品的標價為90元(不含增值稅),成本72元,因其購買數(shù)量多,給予甲公司10%的優(yōu)惠,開出增值稅專用發(fā)票,收到甲公司銀行匯票一張,送存銀行。8.9日,銷售給乙公司A商品2200件,每件不含稅售價300元成本220元。規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30,A商品已經(jīng)發(fā)出,發(fā)出商品時代墊運雜費2000元計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。假設乙公司分別在本月17日,25日,31日付款。10.20日,銷售給丙公司C商品600個,每個不含稅售價90元,成本72元;B商品200臺,每臺不含稅售價600元,成本520元,規(guī)定的商業(yè)折扣為10%,現(xiàn)金折扣為2/10、1/20、N/30。商品已經(jīng)發(fā)出,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅,丙公司于本月28日付款。
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2023 06/07 12:39
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查看更多- 1日 銷售給甲公司A商品500件 每件不含稅銷價300元 成本220元。增值稅專用發(fā)票上注明價款150000元,增值稅稅額19500元,收到甲公司簽發(fā)的轉賬支票一張,送存銀行。 219
- 紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,隨時結轉銷售成本。2021年6月,發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下1.8日,銷售給丙公司廢舊材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為3000元,增值稅稅額為390元,收到現(xiàn)金,存入銀行;:該批材料的成本為2450元2.9日,銷售給丙公司C商品460個,每個不合稅售價90元,成本72元,開出增值稅專用發(fā)熏,收到丙公司轉來的商業(yè)承兌匯票一張。3.9日,銷售給甲公司C商品5000,每個商品的標價為90元(不含增值稅),成本72元,因其購買數(shù)量多,給予甲公司10%的優(yōu)惠,開出增值稅專用到甲公司銀行匯票一張,送存銀行,。420日,本月1日銷售給甲公司A商品500件,每件不含稅售價300元,成本20元,其中的100件因質量與合同不符,經(jīng)協(xié)商同意甲公司退貨,退回的收入庫,款項開出轉賬支票支付要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄 154
- 銷售商品收入 (一)目的 練習銷售商品收入的核算。 (二)資料: 紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為 13%,隨時結轉銷售成本。6 月,發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下: 1.1 日,銷售給甲公司 A 商品 500 件,每件不含稅售價 300 元,成本 220 元。增值稅專用發(fā)票上注明價款 150 000 元,增值稅 19 500 元,收到 甲公司簽發(fā)的轉賬支票一張,送存銀行。 2.3 日,銷售給外地丙公司 B 商品 400 臺,每臺不含稅售價 600 元, 成本 520 元,商品已經(jīng)發(fā)出,以銀行存款代墊運雜費 3 000 元。采用托收 承付結算方式,開出增值稅專用發(fā)票,并向銀行辦妥托收手續(xù)。 794
- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2020年發(fā)生如下業(yè)務 1)6月6日,甲企業(yè)向乙公司銷售A商品10000件,每件售價為20元,合同規(guī)定甲企業(yè)為乙公司提供10%的商業(yè)折扣,現(xiàn)金折扣條件為(2/10、1/20、n/30),同日,甲企業(yè)發(fā)出此商品,每件商品的成本為12元。 2)6月25日,甲企業(yè)收到乙公司支付的上述貨款,并存入銀行,假定現(xiàn)金折扣不考慮增值稅 236
- 1、甲公司為增值稅一 般納稅人,適用增值稅稅率為13%, 2020年5月甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟活動: (1)1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,售價為500萬元,該批商品實際成本為300萬元。甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣為:2/10、1/20、 N/30,甲公司于當日發(fā)出商品,乙公司于5月14日付款,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。 1321
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