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老師,退貨收到供應(yīng)商負數(shù)發(fā)票怎么入賬
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速問速答您好, 你直接做負數(shù)分錄就可以了
2023 06/05 15:51
84785041
2023 06/05 15:52
還記進項稅轉(zhuǎn)出嗎
劉艷紅老師
2023 06/05 15:56
是的,這個要做進項轉(zhuǎn)出的
84785041
2023 06/05 15:58
再把負數(shù)的進項稅再計入進項稅轉(zhuǎn)出科目?
劉艷紅老師
2023 06/05 16:01
這個上面有稅費,你直接做負數(shù)就可以了,不用再單獨再做了
84785041
2023 06/05 16:03
那您剛說要做進項稅轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2023 06/05 16:25
因為你做負數(shù)分錄和進項轉(zhuǎn)出是一個意思,不需要重復(fù)做了,今天電腦非???,不好意思
84785041
2023 06/05 16:30
負數(shù)發(fā)票不需要認證吧
劉艷紅老師
2023 06/05 16:31
是的,這個不需要認證的,直接做負數(shù)分錄就可以了
84785041
2023 06/05 16:42
申報增值稅的時候這筆還是要填到進項稅額轉(zhuǎn)出里嗎
劉艷紅老師
2023 06/05 16:59
不用,你做了負數(shù)分錄,直接沖減當(dāng)月增值稅了
84785041
2023 06/05 17:03
填報表的時候這筆不得記到進項稅轉(zhuǎn)出嗎
劉艷紅老師
2023 06/05 17:23
比如你收到負數(shù)發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù))
應(yīng)交稅費-進(負數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負數(shù))
在賬務(wù)處理中他自動減少進項了,不用再填表處理
84785041
2023 06/05 17:29
是退貨的
84785041
2023 06/05 17:30
不是不能抵扣的進項轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2023 06/05 18:11
購進發(fā)生退貨,是做進項稅額負數(shù)處理,而不是做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,不要把進項稅額負數(shù)與進項稅額轉(zhuǎn)出混為一體了。
購進發(fā)生退貨的時候,賬務(wù)處理是,
借:應(yīng)付賬款等科目,
貸:庫存商品或原材料,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。
84785041
2023 06/05 19:11
這筆已經(jīng)抵扣了
劉艷紅老師
2023 06/05 19:12
這個是負數(shù)處理的,沖紅的分錄
劉艷紅老師
2023 06/05 19:12
可以按我前面寫的負數(shù),也可以這樣寫
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