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公司是一般納稅人,去年購買了一輛轎車,當(dāng)時的購進(jìn)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,現(xiàn)在需要把這輛車賣給個人,是不是要按13%計(jì)算增值稅,并在次月自行申報繳納?需要開發(fā)票給個人嗎?具體交稅流程是怎樣的?
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速問速答您好,對的,然后就是開票就可以
2023 05/31 14:00
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公司是一般納稅人,去年購買了一輛轎車,當(dāng)時的購進(jìn)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,現(xiàn)在需要把這輛車賣給個人,是不是要按13%計(jì)算增值稅,并在次月自行申報繳納?需要開發(fā)票給個人嗎?具體交稅流程是怎樣的?
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