問題已解決
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),上個季度有增值稅了,這個月繳納了,分錄怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
2023 05/31 08:38
84785042
2023 05/31 08:39
上個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這個月直接這么做可以嗎?
家權(quán)老師
2023 05/31 08:51
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84785042
2023 05/31 08:59
收到,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/31 09:01
不客氣,祝你工作順利
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