問題已解決

老師,我們公司收到一張采購返利的發(fā)票,當(dāng)時采購做了待抵扣的進(jìn)項稅,那我收到紅票時,是借:待抵扣進(jìn)項稅的負(fù)數(shù)還是借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的負(fù)數(shù)?

84785034| 提問時間:2023 05/30 16:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是對方開的紅字信息,就是待抵扣進(jìn)項稅的負(fù)數(shù)
2023 05/30 16:20
84785034
2023 05/30 16:31
是的,收到的是對方開具的紅字發(fā)票。分錄做 借:庫存商品 負(fù)數(shù) ;待抵扣進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 這樣對嗎?
84785034
2023 05/30 16:33
還是做 借:庫存商品-負(fù)數(shù) ;進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2023 05/30 16:37
?借:庫存商品-負(fù)數(shù) ; 貸:應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)? ?待抵扣進(jìn)項稅額
84785034
2023 05/30 16:41
我能做借 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)嗎
家權(quán)老師
2023 05/30 16:45
可以的,沒問題的哈
84785034
2023 05/30 16:49
我之前就是這么做的,但是導(dǎo)致我的余額不平。5月實際應(yīng)交增值稅:6726.28 賬面應(yīng)交增值稅:6543.47 差額剛好是返利進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出182.81
家權(quán)老師
2023 05/30 16:55
所謂進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是已經(jīng)認(rèn)證了才需要轉(zhuǎn)出
84785034
2023 05/30 17:12
那就是如果沒認(rèn)證的我就做 貸:待抵扣進(jìn)項稅 或者 借:待抵扣進(jìn)項稅-負(fù)數(shù) 嗎?
家權(quán)老師
2023 05/30 17:14
是的,就是那樣子的哈
84785034
2023 05/30 17:28
但是,我不確定認(rèn)證了沒有。因為返利沒有具體針對哪筆采購的貨物。是我們達(dá)到一定的采購量就會返利一點點。
家權(quán)老師
2023 05/30 17:28
這個只有自己檢查發(fā)票是否認(rèn)證了哈
84785034
2023 05/30 17:44
那如果是未認(rèn)證的。我做待抵扣進(jìn)項稅負(fù)數(shù)-182.81。但是增值稅申報表顯示的是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出182.81。這樣有問題嗎?
家權(quán)老師
2023 05/30 17:47
說明當(dāng)時你做錯科目了
84785034
2023 05/30 17:49
就是申報表沒問題,我做錯科目了嗎?我當(dāng)時做的是借 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)-182.81..老師,那正確我應(yīng)該怎樣做?
家權(quán)老師
2023 05/30 17:51
你現(xiàn)在把進(jìn)項轉(zhuǎn)出的科目沖平就是了
84785034
2023 05/30 17:58
是 借:待抵扣進(jìn)項稅額 -182.81 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-182.81.這樣做對嗎?
家權(quán)老師
2023 05/30 18:00
嗯嗯,沖平就是了哈
84785034
2023 05/30 18:07
好的,謝謝老師,平時怎么可以直接指定找你回答呢?
家權(quán)老師
2023 05/30 18:09
給我你的聯(lián)系方式,就行了哈
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