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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,物業(yè)公司如果每個(gè)月收取的物業(yè)費(fèi)已經(jīng)按了應(yīng)收來確認(rèn)收入計(jì)提,那么每個(gè)月再收到業(yè)主交來的物業(yè)費(fèi),是不是不用理會(huì)他是預(yù)存還是交歷史費(fèi)用?先把收到的錢沖銷應(yīng)收,剩下的就是預(yù)收,這樣可以嗎?
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速問速答同學(xué)你好
同一個(gè)往來單位或者個(gè)人用一個(gè)往來科目
2023 05/29 13:18
84785019
2023 05/29 13:26
老師,我已經(jīng)按一個(gè)小區(qū)作為一個(gè)單位的往來科目了,按小區(qū)為單位已經(jīng)計(jì)提收入為應(yīng)收,那么以后每個(gè)月收到的錢,我是不是先沖了那個(gè)應(yīng)收,剩下的就是預(yù)收款了,那不用管里面的業(yè)主是交預(yù)存還是歷史費(fèi)用,這樣可以嗎?
樸老師
2023 05/29 13:34
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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