問題已解決
老師, 年度所得稅匯算清繳,盤虧的 做的管理費用其他, 需要調(diào)增嗎 ,錄入哪個表呢, 還有原材料和管理費用沒有發(fā)票的,錄入哪個表里的哪一行呢, 我們做賬時候有累計折舊, 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要調(diào)增嗎,還有職工薪酬什么情況下需要調(diào)增呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,實際的盤虧損失,不需要調(diào)增。
沒有發(fā)票的支出,可以在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫調(diào)增。
職工薪酬,計提了,沒實際支付的情況下,需要調(diào)增?
2023 05/26 15:34
84785015
2023 05/26 15:39
好的 業(yè)務招待費是按照當年收入總額的千分之五 或者業(yè)務招待費的60%, 這個金額來調(diào)增是嗎, 2、資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表,這個表什么情況下調(diào)增呢 老師
鄒老師
2023 05/26 15:40
你好
1 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
?2、資產(chǎn)折舊攤銷,比如會計計提的折舊,超過稅法允許扣除的折舊,就需要調(diào)增?
84785015
2023 05/26 15:48
我現(xiàn)在累計折舊貸方是七萬, 累計攤銷貸方是七千, 我按照哪個金額調(diào)增呢, 稅法允許扣除金額怎么計算呢,還是按照貸方余額調(diào)增呢
鄒老師
2023 05/26 15:49
你好,你單位固定資產(chǎn)是直線法折舊吧
折舊年限沒有低于稅法規(guī)定的年限吧?
84785015
2023 05/26 15:52
嗯沒有低稅法年限
鄒老師
2023 05/26 15:53
你好,沒有低于稅法規(guī)定的年限,直線法計提,就不需要調(diào)增的
84785015
2023 05/26 15:58
1、老師沒有發(fā)票的費用 ,都錄入其他 ,不用分原材料 差旅費,管理費等嗎 ? 2、企業(yè)所得稅彌補虧損明細,系統(tǒng)自帶本年度2022年是怎么算出來的呢 ,這個金額對嗎
鄒老師
2023 05/26 15:59
你好
1,是的,是這樣的
2,是2022年的應納稅所得額嗎??
84785015
2023 05/26 15:59
還有A107040減免所得稅優(yōu)惠表,系統(tǒng)自動帶出七萬 這個金額是怎么算出來的呢, 上面金額是不是就對,直接保存呢
鄒老師
2023 05/26 16:02
你好,是小型微利企業(yè)減免的所得稅?
(如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)
84785015
2023 05/26 16:08
老師都是關于年度所得稅匯算清繳問題吧,謝謝老師,再回答這一個問題就好了。 我把A10000填了之后106000金額又變了。 106000今天怎么計算出來的呢
鄒老師
2023 05/26 16:10
你好,把A10000填了之后,你是填寫了什么數(shù)據(jù)呢??
84785015
2023 05/26 16:16
A10000填的是利潤總額計算那一塊收入,成本等 ,保存之后106000表里面的2022年的金額就變了, 怎么計算出來的呢, 按照上面金額保存就可以嗎? 107040減免所得稅優(yōu)惠表是不是不用填寫
鄒老師
2023 05/26 16:18
請給個正面回復,好嗎?
84785015
2023 05/26 16:22
老師1000 填的紅框里面的金額, 保存之后106000表里面的2022年的金額就變了, 怎么計算出來的呢, 按照上面金額保存就可以嗎? 107040減免所得稅優(yōu)惠表是不是不用填寫
鄒老師
2023 05/26 16:24
你好,收入,成本,費用,稅金及附加有數(shù)據(jù),應納稅所得額自然就會跟著變動了。
應納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
減免所得稅優(yōu)惠表,是小微企業(yè)減免的所得稅??
84785015
2023 05/26 16:27
嗯那彌補虧損的表 直接按照系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)保存就可以吧, 是小微企業(yè),小企業(yè)會計準則,減免所得稅優(yōu)惠表還需要調(diào)嗎,
鄒老師
2023 05/26 16:29
你好,彌補虧損的表,有盈利,就需要彌補之前的虧損才是的。
減免所得稅優(yōu)惠表,減免的所得稅? 會隨著?應納稅所得額的變動而變動?
84785015
2023 05/26 16:31
減免所得稅優(yōu)惠表,這個表上面沒金額, 系統(tǒng)沒帶出, 是不是不用填寫 直接保存就行呢
鄒老師
2023 05/26 16:34
你好,彌補虧損之后,是正數(shù)的?應納稅所得額,還是負數(shù)呢??
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