問題已解決
老師我就是想問下,我是事業(yè)單位的,固定資產(chǎn)總價(jià)值8萬,支付了1萬元的款項(xiàng),剩余7萬有錢再付,我想做借固定資產(chǎn)8萬,貸累積盈余8萬。借事業(yè)支出1萬,財(cái)政撥款收入1萬。剩余款項(xiàng)有錢再付,可不可以先把固定資產(chǎn)入賬,不想掛賬可不可以
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速問速答財(cái)務(wù)會計(jì)借固定資產(chǎn) 8貸財(cái)政撥款收入1 其他應(yīng)付款7預(yù)算會計(jì),借事業(yè)支出1貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入1
2023 05/25 19:47
84784990
2023 05/25 21:31
老師,我們這邊財(cái)政說不能明確余款的資金來源,讓我做借,其他應(yīng)收,貸其他應(yīng)付,還不能直接入賬固定資產(chǎn),需要資金全部支付完畢后才能入賬,你說這樣對么?
曉純老師
2023 05/25 22:07
這一萬是哪來的錢付的,不是財(cái)政撥款嗎?固定資產(chǎn)是達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)時(shí)確認(rèn),不是付清款
84784990
2023 05/26 05:26
這一萬元是我這邊基本戶往來款支付的,那是不是財(cái)務(wù)會計(jì),借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款1萬(明細(xì)科目),其他應(yīng)付款7萬(企業(yè))預(yù)算會計(jì)不處理。如果下次從財(cái)政撥款里面支付其他的七萬,就借其他應(yīng)付款(企業(yè))7萬,貸,財(cái)政撥款收入7萬呢
曉純老師
2023 05/26 06:48
直接支付那1萬,不計(jì)入財(cái)政撥款收入,和財(cái)政局也對不上帳啊
84784990
2023 05/26 06:49
老師剛有錯誤我更正下,往來基本戶支付的一萬元我應(yīng)該借固定資產(chǎn)1萬,貸累積盈余1萬。借,其他應(yīng)付款1萬,銀行存款1萬。剩下7萬的余款今后從財(cái)政撥款支付,先借,固定資產(chǎn)7萬,貸其他應(yīng)付款7萬。等支付的時(shí)候借,其他應(yīng)付款7萬,貸,財(cái)政撥款收入7萬。這樣對么
曉純老師
2023 05/26 06:51
借固定資產(chǎn)8貸其他應(yīng)收款1 其他應(yīng)付款7
84784990
2023 05/26 08:10
老師,直接支付那一萬是在我往來款有一個(gè)科目下花的錢,不走財(cái)政撥款收入,那一萬我也走其他應(yīng)付,不用進(jìn)累積盈余可以唄
曉純老師
2023 05/26 08:50
不用記盈利盈余的,嗯,之前掛哪個(gè)科目,你就沖銷那個(gè)科目就可以的
84784990
2023 05/26 09:11
老師,之前有個(gè)老師告訴我走往來款就需要做借,固定資產(chǎn)貸本年盈余,。借其他應(yīng)付款,貸銀行存款我去年也這樣做的賬,但是那個(gè)時(shí)候是一次付清的,這次沒有一次付清,付余款的時(shí)候不會影響我這邊賬目年底決算吧
曉純老師
2023 05/26 09:42
之前你把往來資金都放在其他應(yīng)付了?如果是的話,你說的分錄沒問題,我們單位是把往來的錢放其他應(yīng)收,就不涉及到盈余,不會影響的,賬務(wù)又沒問題
84784990
2023 05/26 10:02
對,我單位資金都在其他應(yīng)付了,明白了,謝謝老師
84784990
2023 05/26 10:07
老師,我做借固定資產(chǎn)8萬,貸其他應(yīng)付款1萬(已支科目),其他應(yīng)付款7萬(對方)。支付走借其他應(yīng)付款1萬,銀行存款1萬,這樣對吧
曉純老師
2023 05/26 10:10
我做借固定資產(chǎn)8萬,貸累計(jì)盈余1萬(已支科目),其他應(yīng)付款7萬(對方)。支付走借其他應(yīng)付款1萬,銀行存款1萬
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