問(wèn)題已解決

去年發(fā)票開(kāi)錯(cuò)已確認(rèn)收入繳納稅款,今年沖紅重開(kāi),稅務(wù)和會(huì)計(jì)怎么處理

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/25 17:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,今年沖紅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 重開(kāi) 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 紅沖的按負(fù)數(shù)申報(bào),重開(kāi)的按正數(shù)申報(bào)?
2023 05/25 17:24
84785040
2023 05/25 17:25
去年報(bào)表不需要更正了吧
鄒老師
2023 05/25 17:27
你好,是的,不需要的
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