問題已解決
老師,你好!應(yīng)付職工經(jīng)濟補償金需要做計提嗎?
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速問速答需要再做一筆 借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬-勞動補償金。
2023 05/25 09:15
84784990
2023 05/25 09:18
原來的會計做的是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工經(jīng)濟補償金,這個可以嗎?
venus老師
2023 05/25 09:25
你好,同學(xué),也沒有問題
84784990
2023 05/25 09:29
好的,還有一個問題,現(xiàn)在應(yīng)付職工補償金余額在借方,我查到2021年有幾筆沒有做計提,只做了收發(fā)的賬,我現(xiàn)在需要做補提嗎?
venus老師
2023 05/25 09:31
對的,同學(xué),是要補計提的
84784990
2023 05/25 09:33
補提會不會導(dǎo)致這個月的成本增加?
venus老師
2023 05/25 09:45
同學(xué),金額少的話影響不大的
84784990
2023 05/25 09:48
現(xiàn)在借方余額有200多萬,這個我應(yīng)該怎么做賬,還請老師指點一下
venus老師
2023 05/25 09:51
那計提通過以前年度損益,同學(xué)
84784990
2023 05/25 09:54
借:以前年度損益 貸:應(yīng)付職工經(jīng)濟補償金,這樣做嗎?
venus老師
2023 05/25 09:57
是的,同學(xué),就是把涉及損益類調(diào)整為以前年度損益調(diào)整
84784990
2023 05/25 10:09
好的,謝謝老師指點
venus老師
2023 05/25 10:13
不用客氣,祝你生活愉快
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