問題已解決
老師,我可以繼續(xù)提問嗎?去年由于報關(guān)和采購發(fā)票有點問題出口退稅不能辦理,但是采購發(fā)票進項稅已經(jīng)退稅勾選,沒有退稅申報,沒辦法,現(xiàn)在要視同內(nèi)銷繳增值稅及附加稅,現(xiàn)在不明白,去按出口免稅申報收入了,現(xiàn)在視同銷售繳稅會出現(xiàn)收入,一筆業(yè)務(wù)兩個收入,怎么辦?糊涂了,謝謝老師!
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速問速答同學你好,企業(yè)已申報退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運并轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當月向主管稅務(wù)機關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》,并在增值稅納稅申報表“附表一”對應(yīng)欄次填寫視同內(nèi)銷銷售額,同時在主表第7欄用紅字沖減已申報的“免抵退辦法出口銷售額”。
2023 05/24 19:32
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