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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,去年我暫估材料成本100萬,今年收到60萬,這60萬我該如何賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答把發(fā)票附在原暫估憑證后邊
2023 05/24 09:59
84785010
2023 05/24 09:59
賬務(wù)該如何處理呢
家權(quán)老師
2023 05/24 10:05
不抵扣增值稅不需做賬
84785010
2023 05/24 10:08
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,專票
家權(quán)老師
2023 05/24 10:14
暫估入庫?
借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 也可以計(jì)入利潤分配-未分配利潤?
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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