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22年調整了以前年度損益調整(21年的費用沒有入費用),在做22年匯算所得稅的時候,這部分費用應該填哪張表呢?是去調整21年的報表的數(shù)據(jù)?還是直接在22年里面填?請問老師,具體是哪張表呢?

84784995| 提問時間:2023 05/23 22:26
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,是更正21年年度匯算清繳的表格哈,A105000表26或30行填,但這個納稅調減慎重,稅務不歡迎調減的,可能會查咱的賬了。
2023 05/23 22:29
84784995
2023 05/23 22:39
但是這個實際確實該在21年攤銷(里面有一部分還涉及20年)當時未賬務處理,現(xiàn)在調整了的話,只有去稅務大廳辦理,只需要填這個表嗎?A100000需要填嗎?
廖君老師
2023 05/23 22:42
您好,不是的,期間費用、、折舊攤銷表、主表都要改,帶上公章,把21年年度匯繳表格都打印出去,大廳會告訴您需要改哪個金額的,表在系統(tǒng)里是勾稽的
84784995
2023 05/23 22:45
好的,謝謝
廖君老師
2023 05/23 22:47
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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