問(wèn)題已解決

老師你好 所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)去年漏計(jì)提一次成本(今年已取得發(fā)票并支付)?,F(xiàn)在我匯算的時(shí)候是直接填在成本支出明細(xì)表里還是納稅調(diào)增明細(xì)表里?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/23 16:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,兩個(gè)表都要填。
2023 05/23 16:07
84784954
2023 05/23 16:09
納稅調(diào)整那里我填哪一欄呢,其他?
84784954
2023 05/23 16:09
扣除調(diào)整,其他?
宋生老師
2023 05/23 16:11
你好,是的,就是在這里。
84784954
2023 05/23 16:11
然后我填賬載0 稅收填我要增加的金額?
宋生老師
2023 05/23 16:12
你好,是的,就是這樣填。
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