問題已解決
在做2022年的匯算清繳的時候,【企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類】,系統(tǒng)提示營業(yè)成本與第四季度的營業(yè)成本金額不一致,因為去年有50萬的成本未做結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)通過以前年度損益調(diào)整做分錄進行調(diào)賬,匯算清繳的營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本必須一致嗎?
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速問速答你好,在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額,在這里面填寫你主表里面的營業(yè)成本,還有利潤表里面的營業(yè)成本,還是按照調(diào)整之前的。
2023 05/23 15:42
84784976
2023 05/23 15:57
就是在納稅調(diào)整第30欄【其他】里面填寫稅收金額,賬載金額不用填寫嗎?就填寫改動之前的,那成本支出明細表里的營業(yè)成本不用填嗎?
郭老師
2023 05/23 15:59
成本里面填寫的是你利潤表里面的成本,你調(diào)整之前的去年第四季度沒有成本嗎?
84784976
2023 05/23 16:01
那我這不把這50萬的成本計入營業(yè)成本,我這第四季度要補繳所得稅啊
郭老師
2023 05/23 16:04
你填寫到30欄的賬稅收金額里面,他會給你納稅調(diào)減,會減少你的利潤。
郭老師
2023 05/23 16:05
表里面的營業(yè)成本,這個是調(diào)整之前的,如果你再加上這個30萬的話,你再納稅調(diào)減,這不就是抵扣了兩次。
84784976
2023 05/23 16:15
意思就是其他的營業(yè)成本數(shù)據(jù)都按照第四季度的數(shù)據(jù)來填寫,只需在納稅調(diào)整表的30欄【其他】稅收金額填寫沒有結(jié)轉(zhuǎn)的50萬成本,系統(tǒng)自動就調(diào)減了利潤,也不用去更正去年的申報表了,只需在5月做一個分錄:借:以前年度損益調(diào)整 50萬 貸:庫存商品 50萬,這樣不會影響去年的申報表,也不影響2023年的數(shù)據(jù),是這個意思嗎?
郭老師
2023 05/23 16:17
對的,是的,是這么說。
84784976
2023 05/23 16:26
那2023年資產(chǎn)負債表里的未分分配利潤的金額好像有點差異了呢
郭老師
2023 05/23 16:32
對的,是的,有差異的,沒有關(guān)系,忽略。
84784976
2023 05/23 16:45
那給股東分紅,是按照利潤表和資產(chǎn)負債表里的數(shù)據(jù)來分紅的吧?
郭老師
2023 05/23 16:47
提取了法定盈余公積,剩余的未分配利潤分紅就可以。
84784976
2023 05/23 17:05
沒有提法定盈余公積,只是結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里面
郭老師
2023 05/23 17:05
如果是有限公司的話,需要集體。
84784976
2023 05/23 17:07
是有限公司,但是我去年沒有計提的,股東也沒有分紅,都在賬上擺著呢
郭老師
2023 05/23 17:13
現(xiàn)在可以補計提,然后再分紅。
84784976
2023 05/23 17:13
老師,匯算清繳申報后,在5.31之前都能更正的吧?
郭老師
2023 05/23 17:14
可以的,過了之后也可以修改。
84784976
2023 05/23 17:14
就是不分紅,表里有錢,實際賬戶上都沒有錢,所以就沒有分紅
郭老師
2023 05/23 17:16
不分紅也可以計提盈余公積,剩余的不分紅掛著就行。
84784976
2023 05/23 17:17
還有一種情況,2022年公司有十多萬利潤,有兩個股東,但是2023年做股權(quán)變更,就只有一個股東了【原來的股東之一】,那這種2022年的利潤沒有分紅,2023年又變更了股東股權(quán)的,是否2022年的利潤就可以不分紅給原股東了呢?
84784976
2023 05/23 17:18
去年都沒有計提,是現(xiàn)在要在5.31號之前補計提盈余公積嗎?
郭老師
2023 05/23 17:18
可以的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前分紅。
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