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老師:以前年度損益調整在匯算清繳時在哪個位置填寫,麻煩您!

84785001| 提問時間:2023 05/22 11:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個不是在哪個位置填寫,要看你具體是什么業(yè)務要調?;蛘哒f是什么科目要調?
2023 05/22 11:12
84785001
2023 05/22 11:13
繳納上年的印花稅和企業(yè)所得稅,老師!
宋生老師
2023 05/22 11:15
你好,,你如果繳納上年的印花稅,可以在A100000,最近及附加里面填寫。調整后的金額。
84785001
2023 05/22 11:16
所得稅費用呢老師!
宋生老師
2023 05/22 11:16
你好你所得稅費用之前沒有計提的嗎?
84785001
2023 05/22 11:17
稅務局查賬補繳的沒有計提過,老師!
宋生老師
2023 05/22 11:18
你好,他有讓你重新更正這個會算清繳的表格,是不是?另外查賬要補稅,這個是要看具體是查了什么。比如是收入少計了還是什么?才能確定具體的填表填在哪里。
84785001
2023 05/22 11:27
老師這個原則上是不要更正21年的企業(yè)所得稅匯算清繳!
宋生老師
2023 05/22 11:28
你好,是的要更正匯算清繳。
84785001
2023 05/22 11:29
我先看一下啥原因再咨詢老 師!
宋生老師
2023 05/22 11:31
您好,好的,歡迎下次再來探討。
84785001
2023 05/22 14:58
老師,我們22年6月份繳納的21年的印花稅35557.39,進入以前年度損益調整科目35557.39,結轉未分配利潤25557.39,10000處動結轉到本年利潤了,我在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時該怎樣做,老師!
84785001
2023 05/22 14:59
老師,我們22年6月份繳納的21年的印花稅35557.39,進入以前年度損益調整科目35557.39,結轉未分配利潤25557.39,10000自動結轉到本年利潤了,我在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時該怎樣做,老師!
宋生老師
2023 05/22 15:01
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