問(wèn)題已解決

之前會(huì)計(jì)將匯兌收入貸記應(yīng)收利息,可以用財(cái)務(wù)費(fèi)用沖掉這個(gè)應(yīng)收利息嗎

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/17 08:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,這個(gè)就做財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌收益里面。
2023 05/17 08:26
84784953
2023 05/17 08:29
請(qǐng)問(wèn)老師,做的憑證要不要什么佐證材料啥的
郭老師
2023 05/17 08:32
你好,用銀行回單就可以的。
84784953
2023 05/17 08:37
好的,謝謝老師
郭老師
2023 05/17 08:37
不用客氣,工作愉快。
84784953
2023 05/17 08:39
還有一個(gè)問(wèn)題就是之前會(huì)計(jì)報(bào)增值稅的時(shí)候在電子稅務(wù)系統(tǒng)里那個(gè)未開發(fā)票收入那里暫估了大概19,然后我們憑證里面暫估了27,這樣的話可不可以互抵掉19呢
郭老師
2023 05/17 08:42
可以的,可以這么做。
84784953
2023 05/17 08:46
那我需要寫憑證嗎還是怎么操作才可以提現(xiàn)出來(lái),如果寫憑證怎么寫,佐證材料需要哪些
郭老師
2023 05/17 08:47
借應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 這個(gè)是無(wú)票收入。
84784953
2023 05/17 08:50
那應(yīng)收賬款就掛賬了這么多
郭老師
2023 05/17 08:51
對(duì)的,是的,是這么做的。
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