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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們單位社保個(gè)人部分都是單位承擔(dān),沒有扣個(gè)人的錢,匯算清繳時(shí),個(gè)人部分用調(diào)增嗎?
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速問速答一哈,需要的需要拿出條子。
2023 05/16 12:07
郭老師
2023 05/16 12:07
你好,需要的,需要納稅調(diào)整。
84785040
2023 05/16 12:11
老師,那我們單位不是吃虧了嗎?單位花了這部分錢,還不能稅前抵扣
郭老師
2023 05/16 12:11
對(duì)的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 05/16 12:11
企業(yè)承擔(dān)了不應(yīng)該企業(yè)承擔(dān)的,不允許抵扣。
84785040
2023 05/16 12:15
老師,我們單位個(gè)人這部分是屬于給工人的工資,我是否可以加到工資里,能在稅前抵扣呢
郭老師
2023 05/16 12:17
可以的,但是你需要申報(bào)個(gè)稅。
84785040
2023 05/16 12:23
老師,我工資的實(shí)發(fā)是3000,加上社保個(gè)人部分500,我申報(bào)個(gè)稅時(shí)報(bào)3500是吧
郭老師
2023 05/16 12:24
是的是的,然后在專項(xiàng)扣除里面填寫500。
84785040
2023 05/16 12:27
老師,那我的工資這塊怎么做分錄
郭老師
2023 05/16 12:28
借管理費(fèi)用工資,
貸應(yīng)付職工薪酬工資3500,
借應(yīng)付職工薪酬工資3500,
貸銀行存款3000,
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保500。
84785040
2023 05/16 12:33
老師,22年工資都是,借:管理費(fèi)用3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,現(xiàn)在匯算清繳不想調(diào)增社保個(gè)人部分,賬上我怎么改呢
郭老師
2023 05/16 12:34
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資,
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
郭老師
2023 05/16 12:34
這個(gè)金額只填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保就可以了。
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