問題已解決
老師有個高新企業(yè)之前一直做賬是一般企業(yè)賬,現(xiàn)在重新做了三年高新賬,現(xiàn)在要變更稅務(wù),從2020年到2022年,沒有頭緒,怎么變更,會不會交稅???
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個只能是從2020~2022年按照高新企業(yè)的賬務(wù)處理方式把賬重新做一遍。
2023 05/16 11:24
84785040
2023 05/16 11:27
賬重新做了,現(xiàn)在要怎么變更稅務(wù)啊,牽扯稅款嗎???
小寶老師
2023 05/16 11:28
如果涉及到變變更申報,更正申報有可能會
84785040
2023 05/16 11:29
報高新要三年匯算清繳?。?/div>
小寶老師
2023 05/16 11:31
對的,如果申請高新企業(yè)
84785040
2023 05/16 11:43
其他的都一樣,增值稅都一樣的。現(xiàn)在不一樣的,就是財務(wù)報表和企業(yè)所得稅。這個財務(wù)報表按照賬上的報表填上。企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)呢怎么填呢?
小寶老師
2023 05/16 11:48
按照財務(wù)報表上相關(guān)收入,成本費用來填寫哦。
84785040
2023 05/16 12:03
高新企業(yè)所得稅那個地方跟企業(yè)所得稅不同。
小寶老師
2023 05/16 12:09
高新技術(shù)企業(yè)可以享受國家和地方政府的優(yōu)惠稅收政策所得稅15%,一般企業(yè)25%
研發(fā)費用可以加計扣除
84785040
2023 05/16 12:33
我做成小微企業(yè)的優(yōu)惠政策。到匯算清繳時加急扣除可以嗎?
小寶老師
2023 05/16 12:42
不可以哦,小微企業(yè)不享受加計扣除政策,只有高新企業(yè)享受。
84785040
2023 05/16 13:29
我聽老師課的高薪15%,自己選擇也可以是25%的一般企業(yè)的優(yōu)惠政策啊?
84785040
2023 05/16 13:33
報高新企業(yè)現(xiàn)在能享受這些政策嗎?
小寶老師
2023 05/16 13:38
高新企業(yè)所得稅稅率是15%.可以享受
84785040
2023 05/16 13:41
現(xiàn)在才報高新企業(yè)。可以享受嗎?
小寶老師
2023 05/16 14:31
不可以申請下來才可以
84785040
2023 05/16 14:33
2020年到2022年改三年所得稅。也不能加之扣除????
84785040
2023 05/16 14:34
只是按照賬上的數(shù)字填上就行了嗎?
小寶老師
2023 05/16 14:34
對的,沒有取得高新企業(yè)資格,是不能夠加計抵扣。
84785040
2023 05/17 09:13
像這樣的花那跟之前做的賬有什么區(qū)別啊老師???
小寶老師
2023 05/17 09:49
你原來的賬有研發(fā)費用輔助賬嗎?研發(fā)費用符合高新企業(yè)規(guī)定吧?
閱讀 386
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,我們現(xiàn)在要做高新技術(shù)企業(yè),高新賬我不會做,有高新實操課嘛 204
- 老師,高新的審計改了我2020年的賬,請問我要去做2020年匯算清繳變更嗎? 做了變更,有沒有稅務(wù)風(fēng)險呢? 119
- 康老師,請問一下,高新企業(yè)的話,做一份稅務(wù)賬,還需要做一份高新企業(yè)的賬嗎? 521
- 老師,請問一下,我們有2020年的費用沒有做,2022年還可以做嗎?之前一直沒對賬,現(xiàn)在才把賬對好 120
- 老師,以前都是一般做賬,沒有研發(fā)支出這個科目,也沒有設(shè)置高新收入,這個現(xiàn)在要申請高新企業(yè)需要調(diào)賬怎么調(diào) 244
最新回答
查看更多- ●漓江公司對期末結(jié)存存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計量。2017至2021年,有關(guān)甲產(chǎn)品期末計量的資料及相應(yīng)的會計處理如下: (1) 2017年12月31日,甲產(chǎn)品的賬面成本為200萬,可變現(xiàn)凈值是160萬,“存貨跌價準(zhǔn)備”科目期初無余額。 (2) 2018年度,在轉(zhuǎn)出甲產(chǎn)品時,相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)存貨結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備20萬元。2018年12月31日,甲產(chǎn)品的賬面成本為350萬,可變現(xiàn)凈值是260萬。 14小時前
- 是這樣老師,2020年11月底的時候,公司買了一臺汽車。當(dāng)時就是稅法上有規(guī)定,說可以一次性進(jìn)入成本費用,沖減當(dāng)期的所得稅。當(dāng)時我的會計,就給他處理了,就是直接進(jìn)入這個主營業(yè)務(wù)成本了,把固定資產(chǎn)也沖掉了。這樣做肯定是不對的?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題了,因為也想去做一個納稅調(diào)整。另外呢,在當(dāng)年年報我看當(dāng)時也交的有稅,這東西怎么來做納稅調(diào)整,把它調(diào)對。另外就是進(jìn)行納稅調(diào)整以后,對當(dāng)年那個稅收有沒有影響,或者是還要怎么?當(dāng)時是說,說購入的固定資產(chǎn)不超過500萬的,就是不含房屋和建筑物,就是這類的固定資產(chǎn)可以一次性計入成本費用,也不需要分年度計提折舊,就是分期分年度計提折舊,所以當(dāng)時我就把這個政策理解有誤 17小時前
- 老師,增值稅報表里面有一個增值稅減免稅申報明細(xì)表,這個里面的數(shù)據(jù)是自動生成的嗎 昨天
- 在賣出使用過的轎車時,需要如何確認(rèn)收入? 16天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 16天前