問題已解決

老師,購(gòu)貨一批材料,已經(jīng)付款但是發(fā)票沒有開,當(dāng)月也已經(jīng)銷售出去了,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本,具體分錄怎么寫?

84784997| 提問時(shí)間:2023 05/16 09:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那你先暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 然后賣出去就可以結(jié)轉(zhuǎn) 成本
2023 05/16 09:11
84784997
2023 05/16 09:18
老師,沒有寫暫估,直接借:庫(kù)存商品 ,貸:應(yīng)付賬款了,可以嗎
樸老師
2023 05/16 09:20
這個(gè)不可以 暫估入庫(kù)的要寫暫估
84784997
2023 05/16 09:29
老師,那應(yīng)付賬款某某公司科目下面還要額外再加多暫估款另一個(gè)科目?
樸老師
2023 05/16 09:36
同學(xué)你好 不是的 就直接增加一個(gè)暫估的明細(xì)科目
84784997
2023 05/16 10:57
老師,那后面進(jìn)來發(fā)票怎么做分錄?
樸老師
2023 05/16 11:04
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按照發(fā)票來做藍(lán)字分錄
84784997
2023 05/16 11:05
結(jié)轉(zhuǎn)和暫估入庫(kù)都要紅沖嗎?
樸老師
2023 05/16 11:20
同學(xué)你好 只紅沖暫估入庫(kù)的 結(jié)轉(zhuǎn)成本的不用紅沖
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