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老師,之前月份把招待費的進項給抵扣了,這月需要進項轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀

84785007| 提問時間:2023 05/15 10:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好是的 借管理費用,貸進項轉(zhuǎn)出?
2023 05/15 10:27
84785007
2023 05/15 10:35
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅, 這是什么情況下才用得到呀?
玲老師
2023 05/15 10:42
你好 沒有這個分錄的? 除非做錯了更正?
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