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老師, 轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是從哪里得來的
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速問速答轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項稅額+本期進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額-本期進(jìn)項稅額-上期留抵稅額。
轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時,結(jié)到應(yīng)交稅費—未交增值稅。
1、結(jié)轉(zhuǎn)時,會計分錄如下:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。
2、交納時,會計分錄如下:
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ,
貸:銀行存款。
2023 05/14 12:02
84785010
2023 05/14 12:05
那我上個季度都沒有結(jié)轉(zhuǎn),只記了交納的分錄。
導(dǎo)致已經(jīng)交了費,但是現(xiàn)在未交增值稅有余額,
請問現(xiàn)在在這個月,可以補(bǔ)憑證嗎
怎么補(bǔ)
向陽老師
2023 05/14 12:06
您好,同學(xué),可以回到當(dāng)月去補(bǔ)憑證的
84785010
2023 05/14 12:18
季度財務(wù)報表已經(jīng)申報了
回到之前去補(bǔ)的話,還要去修改報表
現(xiàn)在可以補(bǔ)嗎
向陽老師
2023 05/14 12:19
可以補(bǔ)的,就按照上面的來呢
84785010
2023 05/14 12:23
那我在這個月去補(bǔ)上憑證
摘要寫補(bǔ)上季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
計分錄:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。
這樣行嗎
向陽老師
2023 05/14 12:27
您好,同學(xué),是可以的
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