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比如11月需要繳納的增值稅是2000,但是上期留抵稅額是5000,我能不能在申報(bào)11月增值稅的時(shí)候,選擇抵扣1500,從而繳納500的增值稅呢?(因?yàn)橄虢稽c(diǎn)稅,前提抵扣的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅比較多,留抵稅額比較大)

84784991| 提問時(shí)間:2017 12/15 11:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,不可以這樣操作的,留抵的稅額需要全部抵扣 的
2017 12/15 11:32
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