問題已解決
老師,幾年前欠稅,當(dāng)時沒有留抵進(jìn)項,現(xiàn)在又留抵票了,可以用現(xiàn)在的留抵票抵扣以前的欠稅嗎?怎么會計問里面的老師回答不一樣呢?
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速問速答你好 實務(wù)方面 這個需要看稅局審批情況 理論法律是可以 但是一般都是間隔時間幾個月的
今年的這個需要看實際情況 需要審批后才可以抵扣
增值稅留抵稅額可以抵減所欠的增值稅稅款及滯納金。
參考文件:(國稅發(fā)【2004】112號);(國稅函【2004】1197號)。
2023 05/13 10:37
84785027
2023 05/13 14:15
每個地方是不是不一樣
84785027
2023 05/13 14:17
為什么過了幾年稅局才告知不該抵扣了的稅抵扣了,當(dāng)年都查不出來嗎?
來來老師
2023 05/13 19:21
你好 不好意思下午不在電腦前
這個稅局突然通知你的嗎 有沒有說是最近有啥檢查?
84785027
2023 05/13 23:47
是啊,通知的,說我們以前把小規(guī)模期間的進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在有留抵,說不能抵扣,原因是欠稅時沒得留抵,
來來老師
2023 05/14 08:49
你好
這個就是時間有點長了
一般是發(fā)生欠稅時候,企業(yè)資金 不足支付,且 知道近端時間有進(jìn)項來
先找稅局申請 一般經(jīng)過市省審批后 抵扣
一般是幾個月的事情
所以這個長時間的 您在找稅局稅政答疑或納稅服務(wù)科咨詢下看看
看當(dāng)時情況是否還有回轉(zhuǎn)的余地
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