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老師,我們單位這次讓自查后,我們補繳前年的需要轉(zhuǎn)出的進項稅和稅款,還補繳了印花稅,補繳的我怎么做賬呢

84785045| 提問時間:2023 05/13 07:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好什么原因不能抵扣 發(fā)票不合格,實際有業(yè)務的嗎
2023 05/13 07:58
84785045
2023 05/13 08:24
郭老師,不是實際業(yè)務,當初基本都做在管理費用中的,但進項被抵扣了,所以需要轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 05/13 08:26
借應付賬款 貸以前年度損應調(diào)整 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款,貸銀行 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費、城建稅、印花稅計 借應交稅費,城建稅印花稅貸銀行存款
84785045
2023 05/13 08:59
老師,我在理思緒,我這邊以前都是現(xiàn)金支付這些款的,你這邊寫的應付賬款我就是現(xiàn)金支付的,然后我必須通過調(diào)整以前年度損益調(diào)整來做分錄嗎
郭老師
2023 05/13 09:00
之前你做了成本費用嗎?如果做了的話,需要用以前年度損益調(diào)整來做,還有現(xiàn)金支付的,你實際有支付嗎?這個錢能收回來嗎?
84785045
2023 05/13 09:01
自查后繳款了印花稅,然后進項不該抵扣的也轉(zhuǎn)出了,并交了進項稅的滯納金
84785045
2023 05/13 09:02
這個錢已經(jīng)付過了,是算真實業(yè)務,就是進項不該抵扣
郭老師
2023 05/13 09:04
那你第一個分錄修改一下,借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785045
2023 05/13 09:58
老師,麻煩您看看,我這樣寫對嗎
84785045
2023 05/13 10:00
老師,我這樣寫了一下,不知道是否正確
郭老師
2023 05/13 10:41
可以的,可以這么做的。
郭老師
2023 05/13 10:42
印花稅改成以前年度損益調(diào)整。
84785045
2023 05/13 10:46
麻煩老師寫一下分錄,我怕我要寫錯,問答要結(jié)束了
郭老師
2023 05/13 10:48
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費、印花稅、 借應交稅費印花稅、貸銀行放款。
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