問題已解決
之前福利費都是報銷時,一直都是直接計入管理費用-福利費,沒經(jīng)過應付職工薪酬-福利費,沒事吧
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速問速答沒經(jīng)過應付職工薪酬-福利費,沒事
2023 05/11 16:30
84785042
2023 05/11 16:38
那老師你們現(xiàn)在做福利費有經(jīng)過這個應付職工薪酬-福利費科目嗎?你們是否都先計提
文文老師
2023 05/11 16:42
老師一般都通過了應付職工薪酬過渡
84785042
2023 05/11 16:59
那我今年開始通過應付職工薪酬-福利費這個科目好了。1.報銷時,借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等,分配時,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬福利費2.先計提管理費用-福利費,然后再發(fā)放福利時,借:應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款:入賬科目不變,我就想問下你們是先報銷再分配,還是先計提再發(fā)放福利費,現(xiàn)在按要求是哪一步先
文文老師
2023 05/11 17:04
你好,先計提再發(fā)放
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