問題已解決

老師,我想問一下,我們欠對方維修費14000元,對方又拉我們貨8000元,我們實際沒有收到他錢,頂賬了,下賬的時候開了個8000元收據(jù),我們又支付給他6000元,我下賬的時候是按6000下呢,還是14000下呢

84784971| 提問時間:2023 05/10 10:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個賬上要按14000入賬。
2023 05/10 10:44
84784971
2023 05/10 10:48
8000我開收據(jù)了,算我們的收入,實際沒收到錢,算利潤的時候要安14000下費用對吧?
宋生老師
2023 05/10 10:49
你好,是的,你是按14000做費用,然后8000做收入。
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