問(wèn)題已解決

業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過(guò)千分之5了之后,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)增?是全額繳納企業(yè)所得稅?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/09 16:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ?你這發(fā)生額的60%且不超過(guò)收入的千分之五,兩者取小值? 來(lái)稅前扣除的? ; 超過(guò)部分 才調(diào)增的? ?
2023 05/09 16:39
84785036
2023 05/09 16:46
就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)*60%,并且不超過(guò)收入的千分之五?那已經(jīng)超過(guò)了,比如22年的收入是50萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)生額是9000元,那已經(jīng)超過(guò)了,應(yīng)該怎么做呢?
meizi老師
2023 05/09 16:48
你好1; 是的;超過(guò)了就調(diào)整的;? ? 比如 業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。其他的發(fā)生額與此數(shù)的差額屬于調(diào)增,不能在企業(yè)所得稅稅前列支。 如業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額外是10萬(wàn)元,當(dāng)年?duì)I業(yè)收入是1000萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%是6萬(wàn)元,收入的千分之五是5萬(wàn)元,因此只能在企業(yè)所得稅稅前列支5萬(wàn)元。另外10-5=5萬(wàn)元不能在企業(yè)所得稅稅前列支,屬于調(diào)增應(yīng)納稅所得額5萬(wàn)元。 ??
84785036
2023 05/09 16:55
那22年的收入是50萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)是9000元,9000*60%=5400元,50萬(wàn)*0.005=2500元,現(xiàn)在最小值是2500元,9000-2500=6500元,那這6500元就需要調(diào)整?是在企業(yè)所得稅年報(bào)哪里調(diào)呢?
meizi老師
2023 05/09 16:57
你好;? 那稅前扣除 2500 ; 超過(guò) 部分的 9000-2500 調(diào)增? ?;納稅調(diào)整表 里面有招待費(fèi)欄次的??
84785036
2023 05/09 17:03
在納稅調(diào)整表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出里面的賬載金額填9000 ,稅收金額填2500,調(diào)增金額填6500?
meizi老師
2023 05/09 17:04
你好 ;? ? ?是的; 就是這樣的意思哈? ?
84785036
2023 05/09 17:13
那工資薪金和社保的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額就是填科目余額表上的本年累計(jì)數(shù)?
meizi老師
2023 05/09 17:14
你好 ;? 是 的;累計(jì)金額來(lái)的? ?
84785036
2023 05/09 17:23
工資薪金和社保的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該是填本年累計(jì)貸方金額吧?借方的不對(duì),
meizi老師
2023 05/09 17:29
你好 1;? 是的;都是累計(jì)的金額的? ;因?yàn)槟闶悄陥?bào)的??
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