問題已解決

老師,收到小規(guī)模納稅人開具1個(gè)點(diǎn)的專票的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,這個(gè)發(fā)票應(yīng)如何抵扣?

84784970| 提問時(shí)間:2023 05/09 15:28
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
按一個(gè)點(diǎn)來抵扣,同學(xué)
2023 05/09 15:29
84784970
2023 05/09 15:29
不是,可以按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣嗎?
venus老師
2023 05/09 15:38
不可以的,同學(xué),那個(gè)是一般納稅人的
84784970
2023 05/09 15:43
之前問另外 一個(gè)老師說的是按9個(gè)點(diǎn)抵扣
venus老師
2023 05/09 15:47
參考國家稅務(wù)總局的解答:“根據(jù)《財(cái)政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號)第二條、《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》(財(cái)稅〔2018〕32號)第二條、《財(cái)政部?稅務(wù)總局?海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部?稅務(wù)總局?海關(guān)總署公告2019年第39號)第二條規(guī)定,納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,從依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 因此,你公司購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,如銷售農(nóng)產(chǎn)品的小規(guī)模納稅人選擇放棄享受減征增值稅政策,開具3%征收率的增值稅專用發(fā)票,你公司取得了小規(guī)模納稅人開具的3%征收率的增值稅專用發(fā)票,即可按上述規(guī)定計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784970
2023 05/09 15:49
那收到3個(gè)點(diǎn)的專票,計(jì)算抵扣的時(shí)候如何操作?是先進(jìn)行抵扣,再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后再計(jì)算抵扣嗎?
venus老師
2023 05/09 15:52
正常抵扣呀,不用轉(zhuǎn)出
84784970
2023 05/09 15:55
那收到3個(gè)點(diǎn)的專票,不是可以按9個(gè)點(diǎn)來計(jì)算抵扣嗎?3個(gè)點(diǎn)的正常抵扣了,那剩余的6個(gè)點(diǎn)呢,怎么抵扣?
venus老師
2023 05/09 16:10
我上面發(fā)你的文件,是按3個(gè)點(diǎn),你收到今年優(yōu)惠政策是1個(gè)點(diǎn),就按1個(gè)點(diǎn)抵扣
84784970
2023 05/09 16:19
那我現(xiàn)在收到3個(gè)點(diǎn)的專票,應(yīng)如何操作
venus老師
2023 05/09 16:27
你剛才不是說收到是1個(gè)點(diǎn)的
84784970
2023 05/09 16:29
是的,現(xiàn)在我想問下收到3個(gè)點(diǎn)的專票,應(yīng)該如何操作?
venus老師
2023 05/09 16:32
一樣的,只能抵扣3個(gè)點(diǎn)的
84784970
2023 05/09 16:33
納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,從依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;老師,這是你剛發(fā)我的文件
venus老師
2023 05/09 16:47
好的同學(xué),我確認(rèn)了,是按9%稅率,就是發(fā)票上不含稅額*9%抵扣 從按照簡易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 即:以不含稅的“金額”計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784970
2023 05/09 16:49
在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)如何填寫?因?yàn)槭菍F?,是不是要先抵扣,抵扣完之后,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后再按9個(gè)點(diǎn),進(jìn)行計(jì)算抵扣?
venus老師
2023 05/09 16:54
第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,注意從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)取得增值稅專用發(fā)票情況也填寫在本欄,
84784970
2023 05/09 16:55
那還需不需要進(jìn)行抵扣了,因?yàn)槭菍F保?/div>
venus老師
2023 05/09 16:56
不用抵扣,直接填寫
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