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其中,方案二下,該百貨公司應(yīng)納增值稅額為多少?如何計(jì)算

84785010| 提問時間:2023 05/09 14:46
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曉純老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師專業(yè)階段合格證
贈送的視同銷售,銷項(xiàng)稅額=(300+90)/(1+13%) *13%=44.87
2023 05/09 15:00
84785010
2023 05/09 16:22
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少呢?
曉純老師
2023 05/09 16:25
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是購進(jìn)的價格乘以稅率=390/(1+13%)? *(1-50%)? *13%=22.43
84785010
2023 05/09 17:04
贈送商品的增值稅專用發(fā)票上注明的成本不是60元嗎?計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅時,為什么不是60為計(jì)算依據(jù)呢?
曉純老師
2023 05/09 17:06
哦哦,抱歉,沒看清,那就是300/(1+13%)? *(1-50%)? *13%+60*13%
84785010
2023 05/09 17:32
如果對方案二進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)籌劃,把贈送的商品價值額當(dāng)作折扣額,并將貨物銷售額和折扣額在一張發(fā)票上分別作出,那么折扣后的應(yīng)納增值稅額為多少?
曉純老師
2023 05/09 17:34
那就按照折扣后的,也就是(300-90)除以1+13%然后再乘以13%
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