問(wèn)題已解決

我轉(zhuǎn)出未交增值稅,和申報(bào)表的留抵稅額對(duì)得上。由于兩期留抵,強(qiáng)制退稅16792.82,現(xiàn)在已經(jīng)收到退稅款到銀行。我這樣做分錄對(duì)嗎?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/09 14:32
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這個(gè)是退增值稅的分錄。
2023 05/09 14:33
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