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你好,有增量留抵不退稅分錄怎么寫,借未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?如果增量留抵退稅款怎么寫分錄呢?

84784972| 提問時間:2023 02/27 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不退稅留著以后繼續(xù)抵扣的話,不用做賬務(wù)處理,如果退回來借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交的稅金下轉(zhuǎn)出
2023 02/27 13:02
郭老師
2023 02/27 13:02
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784972
2023 02/27 13:05
請問增值稅-留抵退稅款這個科目有什么用?
郭老師
2023 02/27 13:12
借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅留底退稅 收到錢,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款, 借應(yīng)交稅費(fèi),留底退稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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