問題已解決

你好,有增量留抵不退稅分錄怎么寫,借未交增值稅,貸進項稅額轉出嗎?如果增量留抵退稅款怎么寫分錄呢?

84784972| 提問時間:2023 02/27 12:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不退稅留著以后繼續(xù)抵扣的話,不用做賬務處理,如果退回來借銀行 貸應交稅費應交的稅金下轉出
2023 02/27 13:02
郭老師
2023 02/27 13:02
借銀行存款, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
84784972
2023 02/27 13:05
請問增值稅-留抵退稅款這個科目有什么用?
郭老師
2023 02/27 13:12
借其他應收款,貸應交稅費,應交增值稅留底退稅 收到錢,借銀行存款,貸其他應收款, 借應交稅費,留底退稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~