問題已解決
老師,我公司收到預(yù)收賬款時的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費銷項稅 按月分?jǐn)傆嬋胧杖耄ㄒ讶看_認(rèn)收入): 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 每月增值稅申報表按預(yù)收賬款貸方發(fā)生額進(jìn)行申報,老師現(xiàn)在針對已確認(rèn)收入的預(yù)收賬款進(jìn)行退款這個分錄怎么做,然后當(dāng)月的增值稅申報表怎么申報
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速問速答你好,預(yù)收款的時候,還不需要確認(rèn)銷項稅額。
每個月確認(rèn)收入的時候,才做增值稅的申報?
2023 05/08 15:00
84784954
2023 05/08 15:05
老師采用預(yù)收款方式收取租金,不是應(yīng)當(dāng)按收到預(yù)收款當(dāng)天確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)嗎?
鄒老師
2023 05/08 15:06
你好,預(yù)收租金這個比較特殊,是按收到預(yù)收款當(dāng)天確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)。
就在收到預(yù)收款的當(dāng)月,做增值稅的填寫申報?
84784954
2023 05/08 15:09
對呀老師,現(xiàn)在需要退租金,但是已將預(yù)收賬款確認(rèn)收入了,然后怎么做分錄啊?增值稅怎么申報呢?
鄒老師
2023 05/08 15:11
你好,現(xiàn)在需要退租金,就需要做收入沖銷分錄,做增值稅的負(fù)數(shù)申報?
84784954
2023 05/08 15:19
老師我現(xiàn)在做收入沖銷分錄了
借:主營業(yè)務(wù)收入10000
應(yīng)交稅費-銷項稅900
貸:銀行存款10900
沒有體現(xiàn)在預(yù)收賬款上,本月收到預(yù)收賬款20萬,正常應(yīng)該按19萬進(jìn)行申報增值稅,但是我以前每次申報的增值稅數(shù)額都是按本月預(yù)收賬款貸方發(fā)生額進(jìn)行數(shù)據(jù)申報,這次申報如果做沖銷預(yù)收賬款貸方發(fā)生額數(shù)據(jù)和增值稅申報表數(shù)據(jù)就不一致了
鄒老師
2023 05/08 15:23
你好,之前收取有通過預(yù)收賬款核算,那現(xiàn)在沖銷,也需要體現(xiàn)預(yù)收這個過程才是啊?
84784954
2023 05/08 15:25
所以老師我現(xiàn)在有些蒙了,不知道怎么做分錄了
鄒老師
2023 05/08 15:25
你好,做之前預(yù)收,確認(rèn)收入的相反分錄?
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