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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:你好,我這個月做固定資產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)本期計提折舊后期末凈值變成了負(fù)數(shù),這種情況是不是我計提多了呢?需要在本期折舊欄內(nèi)修改金額嗎?
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速問速答你好是的
下個月或者當(dāng)月修改折舊額
2023 05/06 20:27
84785026
2023 05/06 20:30
直接在本月的本期折舊修改就可以了嗎?
郭老師
2023 05/06 20:36
你好可以的
可以這么做的
84785026
2023 05/06 20:41
老師:請問做完帳之后自己應(yīng)該怎么檢查呢
郭老師
2023 05/06 20:44
先看報表平衡
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初等于利潤表凈利潤累計,先看這個關(guān)系對不對,
然后你再看一下資產(chǎn)類的科目有沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù),核對一下庫存現(xiàn)金和銀行存款的余額
其他的只能等盤點(diǎn)才能查
84785026
2023 05/06 20:53
還是有些不是很明白,可以麻煩老師幫我細(xì)講一下嗎?資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初等于利潤表凈利潤累計
郭老師
2023 05/06 21:01
這個是勾稽關(guān)背過就可以
84785026
2023 05/06 22:46
好的,謝謝老師,我去對對看
郭老師
2023 05/06 22:47
可以的
可以去看下的
84785026
2023 05/06 22:52
謝謝老師的耐心講解,這么晚還在為我們解答,辛苦了
郭老師
2023 05/06 23:01
不用客氣
應(yīng)該早點(diǎn)休息
郭老師
2023 05/06 23:01
不用客氣
應(yīng)該的
早點(diǎn)休息
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