問題已解決
老師,單位被稅局檢查涉嫌虛開,把進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出了,賬務(wù)處理:借 庫存商品 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(進(jìn)項(xiàng)稅額)并且計(jì)提了城建稅及附加,這樣做,對嗎
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速問速答你好,實(shí)際業(yè)務(wù)是不是虛開的,如果是虛開的話,你整個(gè)發(fā)票都得紅沖。
2023 05/05 18:38
84784983
2023 05/05 18:43
不是虛開
84784983
2023 05/05 18:43
稅局要求,全部轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
84784983
2023 05/05 18:44
如果這樣的話,那這點(diǎn)增加的庫存商品其實(shí)已經(jīng)賣掉了,該怎么辦呢?
郭老師
2023 05/05 18:45
去年賣出去的,借以前年度損益調(diào)整,
貸庫存商品再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
郭老師
2023 05/05 18:45
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
84784983
2023 05/05 18:56
那做所得稅匯算清繳時(shí),沒有收入,體現(xiàn)出成本了,怎么辦
郭老師
2023 05/05 19:02
你好,那你現(xiàn)在收入小于成本了嗎?
84784983
2023 05/05 19:05
嗯是的呀
郭老師
2023 05/05 19:06
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增。賬上需要紅沖。
84784983
2023 05/05 19:20
分錄是什么?我沒看明白
郭老師
2023 05/05 19:27
你好,我沒有給你做賬務(wù)處理,你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品嗎?
如果是的話,
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
84784983
2023 05/05 19:32
好的,謝謝老師
郭老師
2023 05/05 19:34
不用客氣
工作愉快
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